š 2.0 Release Notes | ImplementaƧƵes
š Implementação: Novo parĆ¢metro para associar vendedor automaticamente na inclusĆ£o de produtos na Ordem de ServiƧo
ID da Tarefa: 103440
Descrição:
Solicitada a criação de um novo parâmetro no módulo Ordem de Serviço para que o sistema associe automaticamente o vendedor ao adicionar produtos, jÔ na inicialização do processo, seguindo o mesmo critério/regra do parâmetro existente para Venda no Balcão.
O objetivo é padronizar o comportamento entre módulos e eliminar a necessidade de seleção manual do vendedor durante a inclusão de itens na O.S.
Implementação Aplicada:
Implementado parĆ¢metro configurĆ”vel para associação automĆ”tica de vendedor na Ordem de ServiƧo, disponĆvel no caminho:
Menu Local > ConfiguraƧƵes > Outros > Ordem de ServiƧo.
Quando habilitado, o sistema passa a aplicar a regra de atribuição de vendedor na inclusão de produtos na O.S. conforme comportamento jÔ adotado no fluxo de venda no balcão.
š Nota TĆ©cnica ā Implementação IBS / CBS no Importador iXML
š Contexto
Foi realizada a anÔlise do arquivo XML da NF-e conforme layout vigente, com foco na extração e mapeamento dos campos referentes ao IBS e CBS, para integração com os sistemas ERP e Clinic, por meio do Importador iXML.
š AnĆ”lise dos campos no XML ā NĆvel Item ('NFITENS_TRIBUTOS')
Tag '<IBSCBS>'
xml
š Mapeamento aplicado ā NFITENS_TRIBUTOS
sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFITENS_TRIBUTOS
š AnĆ”lise dos campos no XML ā NĆvel Total ('NFISCAL / NFEntrada')
Tag '<IBSCBSTot>'
xml
š Mapeamento aplicado ā NFISCAL / NFEntrada
sql
SELECT BC_IBS, BC_CBS, VALOR_IBS, VALOR_CBS
FROM NFISCAL
āļø ImplementaƧƵes realizadas
* Implementado o mapeamento das colunas:
* 'BC_IBS'
* 'BC_CBS'
* 'VALOR_IBS'
* 'VALOR_CBS'
* Ajustada a extração correta dos dados do XML, respeitando:
* hierarquia do layout
* separação entre nĆvel item e nĆvel total
* ausĆŖncia de tags em determinados CSTs
* Criados e aplicados scripts de inclusão/alteração de colunas nas tabelas:
* 'NFITENS_TRIBUTOS'
* 'NFISCAL' (ERP)
* 'NFEntrada' (Clinic)
* Adequação realizada tanto para o ERP quanto para o sistema Clinic, visto que ambos utilizam o mesmo Importador iXML.
ā
Resultados obtidos
š¹ ERP e Clinic ā NFITENS_TRIBUTOS
text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
2.60 0.90 0.00 0.02
25.57 0.90 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
š¹ ERP ā NFISCAL | Clinic ā NFEntrada
text
BC_IBS | BC_CBS | VALOR_IBS | VALOR_CBS
28.17 28.17 0.00 0.02
š¦ VersĆ£o do Instalador
* Importador iXML: versão 4.1.50.66
* Caminho:
\\192.168.0.7\Publica\Teste de software\AplicaƧƵes a testar\IXML\2026\
NORTESYS iXML 4.1.50.66.exe
š ObservaƧƵes finais
š Implementação: Processo automĆ”tico de exportação e envio de XML de documentos fiscais
ID da Tarefa: 102290
Descrição:
Implementado no ERP o processo automÔtico de exportação, compactação e envio por e-mail dos arquivos XML de documentos fiscais, com base em configurações parametrizÔveis pelo usuÔrio.
A funcionalidade permite definir:
-
Habilitação ou desabilitação do processo automÔtico;
-
Dia do mês (1 a 31) para execução;
-
Lista de destinatĆ”rios, com suporte a mĆŗltiplos e-mails separados por ponto e vĆrgula (;).
O processo realiza a geração e compactação dos arquivos XML e executa o envio automÔtico conforme agendamento configurado, eliminando a necessidade de operação manual recorrente.
A rotina foi integrada à DLL desenvolvida em C#, garantindo execução segura, controle de falhas e maior resiliência operacional.
Documentos Fiscais Contemplados:
-
NF-e de Entrada;
-
NF-e de SaĆda;
-
DevoluƧƵes;
-
NFC-e;
-
CT-e;
-
MDF-e.
Resultado:
A implementação automatiza o envio periódico dos XML fiscais, reduz falhas operacionais, padroniza o processo de distribuição dos documentos e aumenta a eficiência do módulo fiscal do ERP, mantendo flexibilidade por meio de parametrização configurÔvel.
š Implementação: InclusĆ£o da coluna āCódigo do Produtoā na grid do PDV
ID da Tarefa: 83398
Compromisso: 21061 - CODIGO PRODUTO PDV
Descrição:
Identificada necessidade de melhoria operacional no PDV quando hĆ” divergĆŖncia na leitura de itens (ex.: passagem incorreta de quantidade ou código de barras ilegĆvel).
Atualmente, a grid de itens do PDV não exibe o código do produto, dificultando a conferência rÔpida pelo operador quando:
-
Apenas um item Ć© passado incorretamente em vez de dois;
-
O código de barras estĆ” ilegĆvel;
-
à necessÔrio validar manualmente o produto antes de reprocessar a leitura.
Implementação Aplicada:
IncluĆda na grid do PDV a coluna āCódigo do Produtoā, exibindo o código interno do cadastro, permitindo:
-
Conferência visual imediata do item lançado;
-
Maior agilidade na correção de lançamentos incorretos;
-
Redução de retrabalho operacional no caixa;
-
Melhor rastreabilidade e validação dos produtos na venda.
Resultado:
A melhoria torna o PDV mais completo e funcional, proporcionando maior segurança na operação de venda e agilidade na identificação de inconsistências durante o atendimento.
š Implementação: Suporte a CNPJ AlfanumĆ©rico no ERP
ID da Tarefa: 102956
Descrição:
Implementado no ERP o tratamento completo para CNPJ Alfanumérico, permitindo a aceitação tanto do formato tradicional exclusivamente numérico quanto do novo padrão alfanumérico, conforme atualização normativa vigente.
A adequação foi aplicada de forma padronizada em todos os módulos e cadastros impactados, garantindo consistência de validação, integridade das informações e compatibilidade com registros jÔ existentes.
ImplementaƧƵes Realizadas
-
Suporte a CNPJ alfanumérico em todos os módulos do sistema;
-
Adequação do evento OnKeyPress, permitindo apenas letras, números e teclas de controle no campo CNPJ;
-
Tratamento no evento OnChange, contemplando:
-
Remoção automÔtica da mÔscara para processamento interno;
-
Limitação para 14 caracteres alfanuméricos;
-
Conversão automÔtica para letras maiúsculas;
-
Reaplicação da mÔscara no padrão AA.BBB.CCC/DDDD-EE;
-
-
Implementação de validação especĆfica para CNPJ alfanumĆ©rico;
-
Padronização do comportamento do campo CNPJ em todas as telas do sistema.
Módulos e Telas Impactadas
-
Empresa
-
Fornecedor
-
Cliente
-
Contador
-
Terceiros
-
ResponsƔvel TƩcnico
-
CT-e ā Cadastro de VeĆculos
-
Administradora de Cartão
-
Transportadora
-
Emitentes de Cheque
-
Propriedade do Cliente
-
Cliente sem cadastro (Orçamento Balcão)
-
Cliente sem cadastro (PDV)
-
Cliente sem cadastro (NF-e)
-
EmissƵes de Documentos Fiscais
Resultado
A implementação garante compatibilidade total com o novo padrão de CNPJ Alfanumérico, mantendo suporte ao formato exclusivamente numérico, reduzindo inconsistências cadastrais e prevenindo falhas em emissões e integrações fiscais.
O ERP passa a operar em conformidade com as exigências normativas atuais, assegurando robustez, padronização e estabilidade em todos os processos que envolvem identificação fiscal.
š Implementação: Validação estrutural de tabelas e views no processo de exportação de XML
ID da Tarefa: 103906
Descrição:
Implementadas validações estruturais no ERP para verificar a existência das tabelas e views necessÔrias aos diferentes tipos de documentos fiscais durante o processo de exportação de XML e envio por e-mail.
A melhoria assegura que apenas documentos fiscais com estrutura vÔlida no banco de dados possam ser selecionados e processados, prevenindo falhas operacionais e erros em tempo de execução.
ImplementaƧƵes Realizadas
-
Inclusão de validação para verificação da existência das tabelas e views relacionadas aos seguintes documentos fiscais:
-
NF-e de Entrada;
-
NF-e de SaĆda;
-
NFC-e;
-
CT-e;
-
MDF-e;
-
-
Controle automÔtico de habilitação/desabilitação dos checkboxes de seleção de documentos, conforme disponibilidade estrutural no banco de dados;
-
Bloqueio da seleção de documentos fiscais cuja estrutura não esteja presente na base;
-
Integração das validações ao fluxo completo de exportação e envio por e-mail;
-
Tratamento seguro da opção āTodos os documentosā, considerando exclusivamente os documentos efetivamente disponĆveis na base de dados.
Resultado
A implementação previne erros decorrentes da ausência de estruturas no banco de dados, elimina falhas no envio de XML por e-mail e garante que o usuÔrio selecione apenas documentos vÔlidos e suportados pelo ambiente atual.
O processo de exportação fiscal passa a operar com maior estabilidade, previsibilidade e robustez, adaptando-se de forma segura a diferentes configurações e cenÔrios de implantação do ERP.
š Implementação: Sincronização de PreƧos entre Lojas via Margem de Fornecedor
ID da Tarefa: 104196
Descrição:
Implementada nova funcionalidade para replicação automĆ”tica de preƧos entre filiais com base nas margens especĆficas configuradas no cadastro de fornecedores.
A solução amplia o controle de rentabilidade e automatiza a formação de preços durante o recebimento de mercadorias, garantindo padronização entre lojas.
Configuração e Funcionamento
-
Novo Parâmetro:
Localização: Grupo 23 ā āNF Entradaā
Opção: āReplicar preƧos entre lojas utilizando as margens do cadastro de fornecedores?ā -
Regra de CƔlculo:
Com o parâmetro habilitado, ao:-
Processar uma NF-e de Entrada (com a opção de remarcação automÔtica de preços ativa), ou
-
Utilizar a tela de Remarcação de Preços,
O sistema calcularÔ o preço de venda das demais lojas utilizando a fórmula:
PreƧo de Compra + Valor da Margem do Fornecedor
-
-
Escopo de Aplicação:
-
Processamento da NF-e de Entrada;
-
Remarcação de Preços vinculada à NF-e.
-
SeguranƧa e Controle de Acesso
-
Novo Poder de UsuƔrio criado:
Localização: Aba āAd 21ā > Bloco āCadastro de Fornecedoresā
Função: Permitir ou restringir a alteração das margens dos fornecedores por loja.
Essa medida garante controle de acesso adequado, evitando alterações indevidas nas margens que impactam diretamente a formação de preços.
Resultado
A implementação proporciona maior automação na replicação de preços entre lojas, assegura consistência na aplicação de margens por fornecedor e fortalece o controle de rentabilidade por filial, mantendo governança e segurança nas configurações.




