📃 1.0 Release Notes | Bugs 🐞
🐞 Unificação dos Cálculos de Remarcação e Simulador de Preços (Notas Interestaduais)
ID da Tarefa: 95064
Compromisso: 21176 - VALORES DE PRECOS SUGERIDOS NO REMARCACAO DE PRECO EM DIVERGENCIA COM O SIMULADOR
Descrição Técnica:
Foi corrigida uma divergência nos cálculos de preço sugerido aplicada durante a entrada de notas fiscais interestaduais, onde as regras de Antecipação de ICMS eram tratadas de forma diferente entre o processamento da nota e o Simulador de Preços. A correção garante a aplicação uniforme e consistente das regras de cálculo em ambos os fluxos.
Detalhamento da Correção:
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Base de PIS/COFINS:
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Correção da regra em cenários onde a base é composta por Preço de Compra + IPI + Frete + ICMS-ST.
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Inclusão do valor da Antecipação de ICMS Interestadual na base de cálculo do PIS/COFINS durante o processamento da nota, quando a configuração estiver ativa e o item possuir percentual de antecipação.
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Alinhamento do cálculo com o comportamento já aplicado no Simulador de Preços.
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Simulador de Preços:
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Correção do envio do código do fornecedor para a função de cálculo, garantindo a busca correta da margem de antecipação de imposto.
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Unificação da lógica de cálculo com o processo de entrada da nota fiscal.
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Ajustes de Interface e Visualização:
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Simulador de Preços:
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Redimensionamento dos botões do rodapé para exibição completa.
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Correção da exibição do campo Margem Agregada da Antecipação de ICMS.
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Parâmetros do Sistema:
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Ajuste de espaçamento na aba Vendas, eliminando o corte dos últimos botões da tela.
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Resultado Esperado:
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Cálculos de remarcação e simulação de preços totalmente unificados para notas interestaduais.
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Base de PIS/COFINS calculada corretamente conforme configuração do sistema.
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Eliminação de divergências entre processamento da nota e simulador.
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Melhoria na usabilidade e visualização das telas envolvidas.
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Maior confiabilidade nos cálculos fiscais e de formação de preços.
🛠️ Correção Crítica na Baixa Automática de Débitos de Fornecedores
ID da Tarefa: 103524
Descrição Técnica:
Foi identificada e corrigida uma falha crítica no processo de Baixa de Títulos do Contas a Pagar, que ocasionava divergência entre o saldo financeiro e o Fluxo de Caixa. A correção garante a integridade dos dados financeiros e a consistência entre os lançamentos de caixa e o status dos títulos.
Análise do Problema:
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Durante a baixa simultânea de múltiplos títulos, um ou mais títulos podiam permanecer com status “em aberto” no sistema.
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Apesar disso, o valor correspondente era lançado no caixa, resultando em inconsistência financeira (valor baixado no caixa sem a quitação efetiva do débito).
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A causa raiz foi identificada na interação indevida do usuário com a grade de títulos durante o processamento da rotina.
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A grade permanecia ativa e aceitava cliques ou comandos de teclado, acionando eventos de marcação/desmarcação em segundo plano e interrompendo a baixa de títulos específicos, sem interromper o lançamento financeiro.
Detalhamento da Correção:
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Bloqueio de Interface: a grade de itens de débitos é automaticamente desabilitada no início do processo de baixa.
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Segurança de Processamento: o componente permanece bloqueado até a conclusão total da rotina, impedindo qualquer interação do usuário durante a execução.
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Garantia de que 100% dos títulos selecionados sejam corretamente baixados e conciliados com o caixa.
Resultado Esperado:
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Eliminação de divergências entre Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.
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Garantia de consistência entre títulos baixados e lançamentos financeiros.
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Maior segurança operacional no processo de baixa múltipla.
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Redução de riscos financeiros e necessidade de ajustes manuais posteriores.
🛠️ Correção de Erro ao Criar Novo Pedido de Compras com Parâmetros de Centro de Distribuição Ativos
ID da Tarefa: 103414
Descrição Técnica:
Foi identificado um erro no módulo de Compras | Pedidos em ambientes multiloja, quando os parâmetros de Centro de Distribuição estão habilitados. Nessa condição, ao acionar a opção Novo Pedido, o sistema retornava erro relacionado ao campo Quantidade, impedindo a continuidade da operação.
Análise do Problema:
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Em banco de dados multiloja, com os parâmetros:
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Configurações > Outros > 45 – Centro de Distribuição
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Parâmetros 207 e 208 habilitados,
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O sistema habilitava corretamente campos adicionais no módulo Compras | Pedidos.
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Entretanto, ao clicar em Novo, ocorria erro de validação no campo Quantidade.
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A falha estava relacionada à inicialização incorreta dos campos obrigatórios, que não recebiam valor padrão antes das validações serem executadas.
Detalhamento da Correção:
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Ajustada a rotina de inicialização do formulário de Pedidos de Compras.
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Garantida a atribuição correta de valores padrão para os campos de quantidade antes da validação.
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Revisada a lógica de validação para considerar corretamente o contexto de Centro de Distribuição em ambiente multiloja.
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Prevenção de disparo indevido de validações durante a criação de um novo pedido.
Resultado Esperado:
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Criação de novos pedidos de compras sem erro de validação de quantidade.
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Funcionamento correto dos parâmetros 207 e 208 em ambientes multiloja.
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Consistência entre habilitação de campos e regras de validação.
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Maior estabilidade e confiabilidade no fluxo de Compras com Centro de Distribuição ativo.