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🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Correção na Regra da Figura Fiscal de ICMS

ID da Tarefa: 107028

Descrição Técnica:

Foi identificada uma inconsistência no processo de personalização das regras fiscais de ICMS no ERP, especificamente relacionada à coluna ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA.

O erro ocorria ao configurar ou alterar regras na figura fiscal, fazendo com que o sistema apresentasse falha ao manipular os valores dessa coluna. Esse comportamento impactava a parametrização fiscal e poderia comprometer a aplicação correta das regras tributárias nos processos de entrada de mercadorias.

Foi realizado ajuste no processamento e na validação dos dados da figura fiscal de ICMS, garantindo o tratamento correto dos valores informados na coluna ALIQUOTA_ANTECIPACAO_ENTRADA.

Com a correção, o sistema passa a permitir a personalização da regra fiscal de forma adequada, reduzindo inconsistências na configuração tributária e aumentando a confiabilidade do processo fiscal dentro do ERP.

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🛠️ Título: Bug 🐞 NFSe: Desativação de Botão Sem Funcionalidade na Inclusão de Item de Serviço

ID da Tarefa: 107232

Descrição Técnica:

Foi identificado que, durante a emissão da NFSe, ao realizar a inclusão de um item de serviço, o sistema exibia um botão destacado na tela sem finalidade funcional aparente.

Esse comportamento poderia gerar dúvidas ao usuário durante o preenchimento da nota, uma vez que o botão não executava nenhuma ação relacionada ao processo de inclusão do serviço.

Foi solicitada a desativação do campo/botão identificado, a fim de evitar interações desnecessárias e melhorar a clareza da interface durante a emissão da NFSe.

Com o ajuste, a tela de inclusão de item de serviço passa a apresentar apenas os campos e ações necessários ao processo, reduzindo ambiguidades e melhorando a experiência do usuário.

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🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Erro no Faturamento ao Utilizar a Tecla Tab Sem Iniciar Venda

ID da Tarefa: 106812

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no processo de faturamento do ERP ao acessar a tela de orçamento sem iniciar previamente uma nova venda.

O problema ocorria quando o usuário pesquisava um produto e utilizava a tecla Tab para navegar entre os campos até o campo de valor unitário. Nessa condição, o sistema apresentava erro antes do lançamento efetivo do produto na venda.

Esse comportamento impactava o fluxo de preenchimento do orçamento, podendo interromper a operação e gerar inconsistência na navegação entre os campos da tela.

Foi solicitado ajuste para que o sistema valide corretamente o estado da venda antes de permitir a navegação ou manipulação dos dados do produto, evitando falhas quando não houver uma venda iniciada.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a navegação por teclado na tela de orçamento, prevenindo erros no faturamento e garantindo maior estabilidade no processo de inclusão de produtos.

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🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Erro ao Baixar Tabela UNITEX com Alíquota de 20%

ID da Tarefa: 106822

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no ERP durante o processo de baixa da tabela UNITEX com alíquota de 20%.

Ao executar a baixa da tabela, o sistema apresentava a mensagem de erro Translate Error: value out of bounds, impedindo a conclusão correta do processo.

Esse comportamento impactava a atualização ou importação das informações da tabela, podendo comprometer a utilização dos dados relacionados à alíquota informada.

Foi solicitada a correção do tratamento dos valores processados durante a baixa da tabela UNITEX, garantindo que os dados com alíquota de 20% sejam interpretados corretamente pelo sistema.

Com o ajuste, o ERP passa a realizar a baixa da tabela sem apresentar erro de limite de valor, assegurando maior estabilidade no processamento das informações fiscais/comerciais.

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🛠️ Título: Bug 🐞 SINCPDVOFF: Inativação de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização

ID da Tarefa: 106834

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos inativados no banco de dados ONLINE não estão sendo removidos ou inativados no banco de dados OFFLINE após a execução da sincronização pelo SINCPDVOFF.

Esse comportamento mantém produtos desativados disponíveis no ambiente offline, podendo gerar divergências entre as bases de dados e permitir a utilização indevida de itens que já não deveriam estar ativos para operação.

Foi solicitada a correção do processo de sincronização para que a inativação de produtos realizada no banco ONLINE seja refletida corretamente no banco OFFLINE.

Com o ajuste, o SINCPDVOFF passa a manter a consistência cadastral entre os ambientes, garantindo que produtos inativados no banco principal também sejam tratados adequadamente na base offline.

🛠️ Título: Bug 🐞 SINCPDVOFF: Exclusão de Produto no Banco OFFLINE Após Sincronização

ID da Tarefa: 106858

Descrição Técnica:

Foi identificado que produtos excluídos no banco de dados ONLINE não estavam sendo removidos ou inativados no banco de dados OFFLINE após a execução da sincronização pelo SINCPDVOFF.

Esse comportamento gerava divergência entre as bases de dados, mantendo no ambiente offline produtos que já haviam sido excluídos na base principal.

Foi adicionado um parâmetro para controle desse processo. Quando habilitado, o sistema executa um script adicional de produtos, validando se o item ainda existe no banco ONLINE. Caso o produto não seja localizado na base principal, o registro correspondente é tratado no banco OFFLINE.

Com o ajuste, o SINCPDVOFF passa a realizar a validação da existência do produto entre as bases, garantindo maior consistência cadastral e evitando a permanência indevida de produtos excluídos no ambiente offline.

🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Erro ao Gravar Lançamento de NF de Serviço de Transporte com CFOP Inválido

ID da Tarefa: 106860

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no ERP Company durante o lançamento de Nota Fiscal de Serviço de Transporte.

O problema ocorria após o preenchimento das informações da nota, ao clicar em Gravar. Nessa etapa, o sistema apresentava uma mensagem relacionada a CFOP ou coluna inválida, impedindo a gravação do lançamento e bloqueando a continuidade do registro da nota.

Foi incluído tratamento para os casos em que o CFOP estiver vazio, evitando falhas no processamento dessa informação durante a gravação.

Também foi ajustada a nomenclatura da coluna referente ao CFOP, garantindo que o sistema utilize corretamente o campo esperado no processo de lançamento da nota.

Com a correção, o ERP passa a gravar o lançamento de NF de Serviço de Transporte de forma adequada, reduzindo falhas relacionadas ao CFOP e garantindo maior estabilidade no registro da nota fiscal.

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🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Erro ao Aplicar Desconto na Ordem de Serviço com Ctrl+D

ID da Tarefa: 106886

Descrição Técnica:

Foi identificado um erro no módulo de Ordem de Serviço do ERP durante a aplicação de desconto em produtos utilizando o atalho Ctrl+D.

O problema ocorria no momento da criação da ordem de serviço, após inserir um produto e acionar o comando de desconto pelo teclado. Ao selecionar o percentual desejado e tentar aplicar o desconto, o sistema apresentava uma mensagem de erro, impedindo a conclusão correta da operação.

Foi implementada uma validação para evitar que o sistema tente realizar leitura em uma query fechada durante o processo de aplicação do desconto.

Com a correção, o ERP passa a tratar adequadamente a aplicação de desconto na Ordem de Serviço, garantindo maior estabilidade no uso do atalho Ctrl+D e permitindo a continuidade do lançamento sem falhas no processamento.

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🛠️ Título: Bug 🐞 ERP: Lançamento Duplicado na Gerenciadora de Cartão

ID da Tarefa: 107078

Descrição Técnica:

Foi identificado um problema no ERP relacionado à geração de lançamentos na gerenciadora de cartão.

A inconsistência ocorria durante a execução do SELECT utilizado para gerar o INSERT. A consulta realizava a busca pelo código do dependente e, em casos em que o cliente possuía mais de um dependente, retornava duas linhas para o mesmo processo.

Esse comportamento resultava na geração de lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão.

Foi adicionada uma nova condição ao SELECT, garantindo que a consulta retorne apenas o registro correto para a geração do INSERT.

Com a correção, o ERP passa a evitar lançamentos duplicados na gerenciadora de cartão, assegurando maior consistência no processamento das informações financeiras.