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🐞 1.0 Release Notes | Bugs

🐞 Bug: Erro ao utilizar atalho "Ctrl + A" no campo "Descrição do Serviço" (Itens Mão de Obra - F2)

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao utilizar o atalho padrão Ctrl + A no campo "Descrição do Serviço", na tela Itens Mão de Obra - F2, o sistema retorna uma mensagem de erro inesperada.

Correção Aplicada:
Ajustado o tratamento de eventos do campo para permitir o uso do atalho Ctrl + A sem gerar exceções, garantindo o comportamento padrão de seleção total do conteúdo.

🐞 Bug: Erro ao editar "Descrição do Serviço" na Emissão de NF

ID da Tarefa: 104104

Descrição:
Ao editar o campo "Descrição do Serviço" na tela de Emissão de Nota Fiscal, o sistema apresentava erro no momento da gravação.

Correção Aplicada:
Corrigido o processo de validação e persistência do campo, permitindo a edição e gravação da descrição sem falhas.

🐞 Bug: Loop infinito na seleção de Técnico e Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao não selecionar uma opção válida nos campos Técnico e Serviço, o sistema entrava em loop infinito, impedindo a continuidade do processo.

Correção Aplicada:
Ajustada a validação dos campos obrigatórios para bloquear o avanço sem seleção válida e evitar execução repetitiva indevida do processo.

🐞 Bug: Erro "UPDATE FAILED" ao emitir NF-e por importação de Cupom ou Ordem de Serviço

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e por meio da importação de Cupom ou Ordem de Serviço, o sistema retorna a mensagem de erro "UPDATE FAILED" durante o processamento.

A falha ocorre na etapa de atualização/gravação das informações importadas, impedindo a conclusão da emissão do documento fiscal.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de persistência de dados na importação de Cupom e Ordem de Serviço, corrigindo a inconsistência que ocasionava falha na atualização dos registros e garantindo a emissão da NF-e sem retorno de erro.

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🐞 Bug: Falha na alternância do ambiente de consulta na funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP” (MD-e)

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Realizada verificação da funcionalidade “iXML – Dar entrada no ERP”, responsável pela consulta automática de documentos fiscais (MD-e) junto à SEFAZ.

A análise contemplou:

  • Revisão do código-fonte da integração com os serviços da SEFAZ;

  • Simulação completa do fluxo operacional em ambiente controlado.

O fluxo validado ocorre da seguinte forma:

  1. Exibição da lista de certificados digitais disponíveis;

  2. Seleção do certificado pelo usuário;

  3. Consulta ao ambiente configurado (Homologação ou Produção);

  4. Download e processamento automático do XML no ERP após retorno bem-sucedido.

Durante o diagnóstico, ao selecionar um XML ainda não baixado e executar a opção “iXML – Dar entrada no ERP”, foi identificado que o sistema não alternava corretamente o parâmetro “Ambiente de Consulta” entre as opções:

  • DF-e Portal;

  • NF-e Fazenda (SEFAZ).

A inconsistência impedia a correta utilização da opção “NF-e Fazenda (SEFAZ)”, comprometendo o comportamento esperado da consulta em determinados cenários.

Correção Aplicada:

  • Ajuste na regra de verificação e alternância do ambiente de consulta;

  • Revalidação completa do fluxo da funcionalidade;

  • Testes executados com sucesso em ambos os ambientes (Homologação e Produção).

A funcionalidade permanece operacional, desde que o certificado digital esteja corretamente configurado e dentro do prazo de validade.

🐞 Bug: Não conformidade ao habilitar parâmetro de busca da última NF no Controle de Remarcação de Preço

ID da Tarefa: 104072
Versão: 05/02/2026

Descrição:
Identificada não conformidade no módulo Compras, especificamente em Menu Compras > Controle de Remarcação de Preço, durante o processo de importação de NF-e.

Ao marcar o parâmetro “Habilitar busca do preço de compra da última NF imediatamente anterior à selecionada?”, o sistema apresentava erro na listagem dos itens da nota fiscal importada, interrompendo o fluxo de remarcação de preços.

O problema estava relacionado à inconsistência na validação e na consulta dos dados da NF-e imediatamente anterior, impactando diretamente a execução da rotina quando o parâmetro era ativado.

Correção Aplicada:

  • Ajustada a lógica de validação do parâmetro durante a importação da NF-e;

  • Corrigida a rotina de consulta da nota fiscal imediatamente anterior, garantindo integridade e consistência dos dados retornados;

  • Normalizado o fluxo do processo de remarcação de preços, independentemente da ativação do parâmetro.

Resultado:
A funcionalidade de busca automática do preço da última NF passou a operar conforme a regra de negócio estabelecida, eliminando o erro anteriormente apresentado e restabelecendo a estabilidade do processo de remarcação de preços no módulo de Compras.

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🐞 Bug: Divergência de valores ao aplicar frete na venda (DAV – ERP Company e Balcão | AGROPECAS)

ID da Tarefa: [A definir]

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do frete durante o processo de venda no DAV – Documento Auxiliar de Venda, utilizado nos módulos ERP Company e Balcão.

Ao aplicar o frete por atalho e confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculos indevidos, ocasionando:

  • Duplicidade do valor do frete;

  • Divergência entre o valor apresentado na venda e o faturamento;

  • Inconsistências na emissão da NF-e.

Foram identificados pontos específicos do fluxo onde o valor do frete era reprocessado de forma incorreta, impactando o total final da venda.

Correção Aplicada:

  • Ajustada a rotina de confirmação da forma de pagamento para evitar duplicação do frete;

  • Corrigida a lógica acionada pelo atalho F7 – Mudar Planos, impedindo recálculo indevido do frete ao alterar planos de pagamento;

  • Ajustada a ação F8 – Impressão, garantindo correta consideração do frete na localização da venda para emissão da NF-e;

  • Normalizado o cálculo do valor total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado uma única vez;

  • Realizada validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após os ajustes.

Resultado:
Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo de venda no DAV e garantindo maior confiabilidade operacional.

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🐞 Bug: CTRL+Z não restaura valores originais quando há acréscimo no item (F3)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
Ao utilizar CTRL + Z para desfazer a operação em itens que possuem acréscimo (lançado via F3), o sistema não retorna ao estado original do item/venda e não reflete corretamente a reversão nas tabelas:

  • NVENDA2

    • Não limpa a coluna ACRESCIMO;

    • Não restaura o valor original da coluna TOTALVENDA.

  • NVENDI2

    • Não limpa a coluna NPACRE;

    • Não atualiza para o valor original a coluna NVTOTAL.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de desfazer (CTRL + Z) para restaurar o estado anterior do item e sincronizar corretamente as atualizações nas colunas envolvidas (ACRESCIMO/TOTALVENDA na NVENDA2 e NPACRE/NVTOTAL na NVENDI2), garantindo retorno ao valor original após o cancelamento do acréscimo.

🐞 Bug: Acréscimo não é persistido nas colunas de acréscimo e é perdido ao recalcular (F5)

ID da Tarefa: 103978

Descrição:
O valor do acréscimo informado no item não está sendo gravado nas colunas correspondentes:

  • NVENDA2: coluna ACRESCIMO não recebe o valor;

  • NVENDI2: coluna NPACRE não recebe o valor.

Como consequência, ao executar o recalculo pelo F5, o acréscimo é perdido, pois não está contabilizado/persistido nas tabelas.

Correção Aplicada:
Corrigida a rotina de aplicação do acréscimo para garantir a persistência do valor nas colunas ACRESCIMO (NVENDA2) e NPACRE (NVENDI2), mantendo a consistência do cálculo e evitando perda do acréscimo durante o reprocessamento/recalculo via F5.

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🐞 Bug: Mensagem “Venda não encontrada para cancelamento” ao cancelar NFC-e no PDV

ID da Tarefa: 104110

Descrição:
Ao tentar realizar o cancelamento de uma NFC-e no PDV, o sistema retorna a mensagem: “Venda não encontrada para cancelamento”, impedindo a continuidade do processo.

O comportamento indica falha na localização/vinculação do registro da venda no momento da solicitação de cancelamento, comprometendo a operação fiscal e a rotina de estorno/cancelamento no caixa.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de cancelamento de NFC-e para garantir a correta identificação e recuperação da venda vinculada ao documento fiscal, validando chaves e referências necessárias para o cancelamento e evitando o retorno indevido da mensagem “Venda não encontrada para cancelamento”.

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🐞 Bug: Divergência de valores ao aplicar frete na venda (DAV – ERP Company e Balcão | AGROPECAS)

ID da Tarefa: 104418

Descrição:
Identificada inconsistência no cálculo do valor do frete durante o processo de venda no DAV – Documento Auxiliar de Venda, nos módulos ERP Company e Balcão.

Ao aplicar o frete por atalho e, posteriormente, confirmar a forma de pagamento, o sistema realizava recálculo indevido do valor, ocasionando:

  • Duplicidade do valor do frete;

  • Divergência entre o total apresentado na venda e o valor faturado;

  • Inconsistências na emissão da NF-e.

A análise técnica identificou que determinadas ações do fluxo de faturamento estavam reprocessando o valor do frete, impactando diretamente o total da venda.


Correções Aplicadas

  • Ajuste da rotina de confirmação da forma de pagamento, eliminando a duplicação do frete;

  • Correção da lógica acionada pelo atalho F7 – Mudar Planos, impedindo recálculo indevido ao alterar planos de pagamento;

  • Ajuste na ação F8 – Impressão, garantindo que o frete seja corretamente considerado ao localizar a venda para emissão da NF-e;

  • Normalização do cálculo do total da venda, assegurando que o frete seja contabilizado apenas uma vez;

  • Validação completa do fluxo de venda, faturamento e emissão fiscal após aplicação dos ajustes.


Resultado

Eliminadas as divergências de valores entre venda, faturamento e NF-e, restabelecendo a integridade financeira e fiscal do processo.

O fluxo de venda no DAV passa a operar de forma estável, garantindo precisão nos cálculos e confiabilidade nas informações fiscais emitidas.

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🐞 Bug: Duplicidade e divergência de códigos em Parâmetros Avançados entre lojas

ID da Tarefa: 104106

Descrição:
Identificada inconsistência estrutural na criação de Parâmetros Avançados, ocasionando:

  • Duplicidade de registros;

  • Divergência de códigos entre diferentes lojas na mesma base de dados;

  • Inconsistências no comportamento das configurações quando alteradas.

A análise apontou que o modelo de script anteriormente utilizado para criação dos parâmetros não garantia a integridade e sincronização dos códigos entre as lojas, permitindo desalinhamento estrutural no banco de dados.


Correções Aplicadas

  • Correção do Script de Origem:
    Ajustado o modelo de script responsável pela criação de parâmetros avançados, garantindo padronização e integridade dos códigos entre todas as lojas.
    O novo modelo foi compartilhado com a equipe de desenvolvimento para prevenir recorrência.

  • Padronização da Base de Dados:
    Realizado saneamento dos parâmetros criados anteriormente de forma incorreta, sincronizando a sequência de códigos entre todas as lojas da base.

  • Eliminação de Duplicidades:
    Corrigidos registros duplicados e normalizada a estrutura, assegurando que alterações realizadas em tela reflitam corretamente o comportamento esperado no sistema.


Resultado

A estrutura de parâmetros avançados passa a operar de forma padronizada e consistente entre todas as lojas, eliminando divergências de código, prevenindo inconsistências funcionais e garantindo maior integridade na gestão de configurações do ERP.

🐞 Bug: Falha de cursor e erro “UpdateFailed” na exclusão de parcelas ao importar vendas para NF-e

ID da Tarefa: 104244

Descrição:
Identificada falha crítica de persistência de dados durante a manipulação das formas de pagamento ao importar vendas para emissão de NF-e.

O erro ocorria na consolidação das parcelas, resultando em mensagem “UpdateFailed” e perda do cursor da consulta, comprometendo a integridade da transação.

A análise técnica identificou que:

  • A cláusula WHERE utilizada na consulta de parcelas, embora aceita pelo SQL Server, gerava conflito no componente TQuery, ocasionando perda do cursor;

  • Havia uso sucessivo e inadequado de condições na rotina DMNFV.QrParcelas.UpdateObject.DeleteSQL, degradando a integridade do objeto e aumentando o risco de falhas na atualização.


Correção Aplicada

  • Removida a lógica de exclusão das parcelas de dentro da query interna;

  • Reestruturado o processo de exclusão para execução controlada externamente à consulta;

  • Garantido que a limpeza das formas de pagamento anteriores ocorra de maneira segura antes da inserção das novas parcelas;

  • Eliminado o conflito de gerenciamento de cursor pelo TQuery.


Resultado

A correção elimina o erro “UpdateFailed” durante a consolidação de múltiplas vendas em uma única NF-e, assegurando estabilidade na sessão do banco de dados, integridade das transações e atualização correta do plano de pagamento.

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🐞 Bug: Erro “Access violation” ao emitir NF-e pelo Controle de Perda

ID da Tarefa: 103940

Descrição:
Ao realizar a emissão de NF-e através do módulo Controle de Perda, o sistema apresenta erro de “Access violation”, interrompendo o fluxo de emissão do documento fiscal.

O comportamento caracteriza falha de execução em tempo de runtime, afetando a estabilidade do processo fiscal no cenário de emissão via Controle de Perda.

Correção Aplicada:
Ajustada a rotina de emissão de NF-e via Controle de Perda, com correções no tratamento de objetos/validações do fluxo para evitar referência inválida durante o processamento, eliminando a ocorrência de Access violation e permitindo a emissão do documento normalmente.

 

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