# 📃 2.0 Release Notes | Bugs 🐞

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 **Não conformidade na validação de Data em Eventos Fiscais (Rejeição 578)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Foi identificado que alguns clientes estavam recebendo a rejeição:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“578 – A data do evento não pode ser maior que a data de processamento”**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">ao enviar **eventos fiscais** à SEFAZ (como cancelamentos, cartas de correção, entre outros).</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔎 **Causa do Problema**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Durante a análise, constatou-se que o erro era provocado pela configuração incorreta do parâmetro **“Ajuste de minutos”** no módulo **MD-e**.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em alguns casos, era informado um valor **positivo** que avançava artificialmente o horário do evento, fazendo com que o campo `dhEvento` fosse maior que o horário de processamento da SEFAZ — o que gera rejeição imediata.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔧 **Ajuste Realizado**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema foi atualizado para **orientar** e **validar** corretamente o campo **“Ajuste de minutos”**, recomendando o uso de 0 como valor padrão;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso um ajuste seja realmente necessário, somente valores **nulos ou negativos** devem ser utilizados — evitando qualquer avanço temporal;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Dessa forma, a data/hora do evento (`dhEvento`) será sempre baseada no **relógio real do sistema**, prevenindo rejeições por divergência de tempo.</span>

---

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📜 **Contexto Legal e Fiscal**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">A SEFAZ reforça que **eventos fiscais não podem ser emitidos com data futura**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">As regras determinam que:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A data do evento deve refletir o **horário real** da operação;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">É permitido usar apenas data/hora do **momento da emissão**, nunca superior;</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Desde **setembro de 2025**, a SEFAZ intensificou as validações, rejeitando divergências de **poucos segundos**.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade na importação da Venda ao Emitir NF-e de Saída**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Ao emitir uma **NF-e de saída** pelo menu **NF-e de Vendas → 1 - Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**, utilizando a opção:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Incluir → Fatura (DAV) → Buscar**,</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">o ERP apresentava uma **mensagem de erro** e **não permitia continuar o processo**, impedindo que a venda fosse importada para geração da nota fiscal;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora a **venda é importada corretamente**, permitindo a emissão normal da NF-e de saída sem interrupções.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/mFIimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/mFIimage.png)</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Reversão Automática de Preços e Custos ao Cancelar Processamento da NF-e**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O vídeo demonstra a funcionalidade que **restaura automaticamente os valores de Preço de Compra e Custo de Compra do produto** após o **cancelamento do processamento da NF-e de entrada**.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🏷️ **1. Estado Inicial do Produto**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador inicia exibindo o **produto 181**, mostrando seus valores originais de:</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Preço de Compra**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Custo de Compra**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Esses valores são registrados como referência antes da operação.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📥 **2. Processamento da NF-e de Entrada**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador acessa **Compras → Lançamentos de Notas Fiscais de Entrada**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Processa uma **NF-e** contendo o **produto 181** com um **novo preço de compra**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após o processamento:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema **atualiza automaticamente** o cadastro do produto com os novos valores provenientes da NF-e.</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A mudança é confirmada ao abrir novamente o cadastro do produto.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ **3. Cancelamento do Processamento** </span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O apresentador retorna à tela de lançamentos.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Executa a função **“Cancelar Processamento NF”** na mesma nota fiscal processada anteriormente.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔄 **4. Verificação da Reversão**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após o cancelamento, ele abre novamente o cadastro do **produto 181**.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema mostra que os valores de:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Preço de Compra**</span>
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Custo de Compra**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">foram **restaurados exatamente para os valores originais**, existentes antes do processamento da NF-e.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔️ Isso confirma que a funcionalidade de **reversão automática** está funcionando corretamente.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞 </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade na emissao da NF-e e NFC-e ocorrendo Rejeição “SEFAZ não habilitada” (MG)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Foi identificada uma **não conformidade** ao emitir **NF-e** e **NFC-e** para o **Estado de Minas Gerais**, onde o sistema retornava a rejeição:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“SEFAZ não habilitada”**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ A falha impedia a transmissão e autorização das notas fiscais para o ambiente da SEFAZ/MG;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido, garantindo que as **NF-e e NFC-e sejam transmitidas normalmente** para o Estado de Minas Gerais, sem ocorrer a rejeição.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade ao Aplicar Desconto com F5 (Valor Final da Venda)**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Ao tentar aplicar o desconto utilizando a opção **F5 – Valor Final da Venda**, o sistema exibia a mensagem de erro:</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**“UNKNOWN DATABASE”**;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 Importante destacar que o parâmetro referente ao desconto estava **corretamente habilitado**:</span>

- - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Parâmetros (Outros)**</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**14 – Módulo Promoção**</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**86 – Permitir dar desconto manual para produtos em promoção?** ✔️ Habilitado</span>
        -

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ Mesmo com a configuração adequada, o erro impedia o usuário de prosseguir com o processo de desconto;</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora o desconto via **F5** funciona normalmente, sem apresentar erros de banco de dados.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">[![image.png](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/Hieimage.png)](https://info3.nortesys.com.br/uploads/images/gallery/2025-11/Hieimage.png)</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">🐞</span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não conformidade no** </span><span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Travamento ao Aplicar Desconto Inválido no Item (CTRL + D) no DAV**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">❌ Foi identificada uma **não conformidade** no processo de desconto por item no **DAV**:</span>

1. 1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Iniciar o DAV;</span>
    2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Adicionar **2 ou mais produtos**;</span>
    3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Aplicar **CTRL + D** e informar um **desconto em R$ maior que o valor do item**;</span>
    4. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">O sistema exibia corretamente uma **mensagem de ação inválida**;</span>
    5. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Porém, após o aviso, o sistema **travava a navegação**, impedindo:</span>
        
        
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">selecionar outro item da lista;</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">mover entre os itens do DAV;</span>
        - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">continuar o lançamento normalmente.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">⚠️ Apenas o **primeiro item** permanecia selecionado, impossibilitando a continuidade da venda.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ O problema foi corrigido e agora, mesmo quando o desconto é inválido, o sistema **exibe a mensagem corretamente** e mantém a **navegação normal entre os itens**, sem travamentos.</span>

#### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Não Conformidade na Redução de Base de Cálculo do ICMS não Importada para o Simulador de Preços**</span>

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">📌 **O Problema**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O narrador explica que o sistema **não está transferindo** o valor da **redução da base de cálculo do ICMS** informado na NF-e para o **Simulador de Preços** do produto.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🎥 **Demonstração da Falha**</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ele abre os **detalhes do item na NF-e**, onde há **redução de 65%** na base de cálculo do ICMS.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Após **gravar e processar a NF-e**, acessa o cadastro do produto correspondente.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">No **Simulador de Preços**, o campo **“Red. ICMS%”** permanece **zerado**, mostrando que o valor **não foi importado**, apesar de registrado na nota fiscal.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">🔁 **Comparação com Versões Anteriores**</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em versões anteriores do sistema (ex.: **novembro**), o comportamento era correto:</span>
    
    
    - <span style="color: rgb(0, 0, 0);">A **redução da base de cálculo** informada na NF-e era **importada automaticamente** para o simulador.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ou seja, trata-se de uma **regressão** na funcionalidade.</span>

---

##### <span style="color: rgb(0, 0, 0);">✅ **Conclusão da Solicitação**</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O vídeo reforça que a solicitação é para **corrigir o comportamento**, garantindo que:</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">✔ O valor da **Redução da Base de Cálculo do ICMS** informado no item da **NF-e**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">➡ Seja corretamente **transferido e exibido** no **Simulador de Preços** do produto ao **processar a nota**.</span>